|
|
Faktúra |
230525533
|
nákup potravín
|
396,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525572
|
nákup potravín
|
456,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230524863
|
nákup potravín
|
383,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230524928
|
nákup potravín
|
24,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
tričká/40ks/ + reflexný náramok /80ks/ MŠ VZ
|
140,00 |
s DPH |
104
|
VK/13/04/003
|
29.10.2025 |
|
Dana Verníčková, Mgr. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230524292
|
nákup potravín
|
144,02 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230524303
|
nákup potravín
|
156,18 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
291
|
odborná prehliadka plynu ŠKD
|
159,90 |
s DPH |
103
|
26605486
|
27.10.2025 |
|
Michal Plaskúr VKP |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
Služby VK Zborovňa Komplet -01-2026/12-2026 ZŠ
|
135,20 |
s DPH |
|
VK/13/04/003
|
27.10.2025 |
|
KOMENSKÝ, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
103
|
odborná prehliadka kotla v budove ŠKD
|
159,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
Michal Plaskúr VKP |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
290
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
174,48 |
s DPH |
102
|
26605486
|
21.10.2025 |
|
WorldOffice Orava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
104
|
tričká detské MŠ VP
|
140,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
Dana Verníčková, Mgr. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230523680
|
nákup potravín
|
483,37 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230523648
|
nákup potravín
|
281,55 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
čistiace prostriedky a kancelársky papier - ZŠ a MŠ
|
671,70 |
s DPH |
101
|
26605486
|
20.10.2025 |
|
D.H. KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
102
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
174,48 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
WorldOffice Orava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
mobilné služby 15.09.2025-14.10.2025 ZŠ, MŠ,ŠJ
|
80,75 |
s DPH |
|
26605486
|
16.10.2025 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
101
|
čistiace prostriedky a kancelársky papier - ZŠ a MŠ
|
671,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
D.H. KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522932
|
nákup potravín
|
125,62 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522919
|
nákup potravín
|
345,86 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
14.10.2025 |