Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 29 mobilné služby 01-02/2021- ZŠ, ŠJ 68,05 s DPH 17.02.2021 Slovak Telekom ,a.s. 23.02.2022
Faktúra 22 machové veľkonočné dekorácie ZŠ 22,84 s DPH 4 03.02.2021 LUNZO s.r.o 22.02.2022
Faktúra 14 mobilné služby 12/2020 - ZŠ, ŠJ 59,99 s DPH 19.01.2021 Slovak Telekom ,a.s. 22.02.2022
Faktúra 10 internet 1/2021 MŠ 1,01 s DPH 20.01.2021 Dsi DATA s.r.o 22.02.2022
Faktúra 12 odborná literatúra vssr ročný prístup ZŠ 165,00 s DPH 20.01.2021 Poradca podnikatela 22.02.2022
Faktúra 15 el.energia 1/2021 .: MŠ, ZŠS pri MŠ 138,14 s DPH 02.02.2021 MAGNA ENERGIA a.s 22.02.2022
Faktúra 16 toner, správa internetovej stránky, úprava triednej knihy, výpis známok, zasielanie výpisov rod - ZŠ 197,53 s DPH 3 02.02.2021 Astatium, s.r.o 22.02.2022
Faktúra 17 služby technika BOZP január 2021- ZŠ 24,00 s DPH č.A025/2018 02.02.2021 Ing. Miroslav Rabčan 22.02.2022
Faktúra 18 plyn1/2021 .:ZŠ MŠ, ZŠS pri MŠ 632,78 s DPH 02.02.2021 MAGNA ENERGIA a.s 22.02.2022
Faktúra 19 elektrina 2/2021 .:ZŠ MŠ, ZŠS pri ZŠ, ŠKD 207,55 s DPH 02.02.2021 MAGNA ENERGIA a.s 22.02.2022
Faktúra 20 výkon zodpovednej osoby 2/21 - ZŠ 43,20 s DPH č.ZO/2018A17613 02.02.2021 osobnyudaj.sk. s.r.o 22.02.2022
Faktúra 21 výkon zodpovednej osoby 1/21 - ZŠ 43,20 s DPH č.ZO/2018A17613 02.02.2021 osobnyudaj.sk. s.r.o 22.02.2022
Faktúra 24 dizajnové otočné kreslo -ZŠ 203,90 s DPH 5 08.02.2021 MOB Interiér s.r.o 22.02.2022
Faktúra 11 dodávka a montáž žaluzii, výmena sklo,výmena kľúčiek - ZŠ 380,00 s DPH 2 13.01.2021 VAMEX s.r.o 22.02.2022
Faktúra 25 pevná linka 01/2021 - ZŠ, MŠ 20,68 s DPH 08.02.2021 Slovak Telekom ,a.s. 22.02.2022
Faktúra 318 montáž kolotoča - betónovanie MŠ VP 432,00 s DPH 15.06.2023 L-DEN Slovakia, spol.s.r.o 17.01.2024
Faktúra 26 respirátor FFP2 ZŠ, MŠ 41,40 s DPH 6 08.02.2021 WAY-COPY SK, s.r.o 23.02.2022
Faktúra 27 elektrina vyúčtovanie 1/2021 .:ZŠ 77,10 s DPH 08.02.2021 MAGNA ENERGIA a.s 23.02.2022
Faktúra 28 internet 2/2021 MŠ 1,01 s DPH 200592/2138 11.02.2021 Dsi DATA s.r.o 23.02.2022
Faktúra 30 preklopenie do nového kalendárneho roka v účtovníctve 2021- ZŠ 30,00 s DPH 7 22.02.2021 IVES 23.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3313