|
|
Faktúra |
109
|
výkon zodpovednej osoby 5/2019
|
43,20 |
s DPH |
|
č.ZO/2018A17613
|
02.05.2019 |
|
osobnyudaj.sk. s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
fa za el.energiu 5/2019
|
86,28 |
s DPH |
|
6913/2017
|
02.05.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
fa za el.energiu 5/2019
|
172,54 |
s DPH |
|
6913/2017
|
02.05.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
113
|
fa za internet 5/2019 - MŠ
|
1,01 |
s DPH |
|
200592/2138
|
03.05.2019 |
|
Dsi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
fa za telekomunikačné služby 4/2019
|
20,68 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
školské ovocie
|
46,26 |
s DPH |
|
Darovacia zmluva
|
06.05.2019 |
|
BUKOV- Milan Delinčák |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
školské potreby - MŠ
|
269,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
COOP JEDNOTA Námestovo spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
27
|
oprava tlačiarne ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
EFN plus, s .r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
28
|
kábel USB + toner brother - ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
Dávid Vorčák |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
oprava tlačiarne - ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
27
|
|
09.05.2019 |
|
EFN plus, s .r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
služby poskytnuté technikom PO a BOZP - 4/2019- ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
č.A025/2018
|
09.05.2019 |
|
Ing. Miroslav Rabčan |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
fa za el.energiu- MŠ, ZŠS pri MŠ vyúčtovanie 4/2019
|
141,65 |
s DPH |
|
6913/2017
|
09.05.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
fa za el.energiu vyúčtovanie 4/2019 - ZŠ, ŠKD, ZŠS pri ZŠ
|
131,29 |
s DPH |
|
6913/2017
|
09.05.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
Zmluva |
č.ZO/2018A17613-1
|
Dodatok č. 1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
43,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
osobnyudaj.sk s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
kabel USB, toner - ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
28
|
|
13.05.2019 |
|
Dávid Vorčák |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
školské potreby - MŠ
|
269,85 |
s DPH |
29
|
|
16.05.2019 |
|
COOP JEDNOTA Námestovo spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
fa za telekomunikačné služby 5/2019
|
61,75 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
podložka pod topánky do skriniek ZŠ
|
270,00 |
s DPH |
20
|
|
20.05.2019 |
|
Daffer spol s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
stavebné práce - ZŠ
|
970,00 |
s DPH |
26
|
|
22.05.2019 |
|
M.I.L.O, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
žalúzie ZŠ
|
547,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
VAMEX s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
04.06.2019 |