Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2025 potraviny 724,43 s DPH 25VF001 30.09.2025 Anna Fabiánová ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 30.09.2025 30.09..2025
Faktúra 230528197 nákup potravín 206,51 s DPH 09.12.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 12.12.2025
Faktúra 230528187 nákup potravín 291,62 s DPH 09.12.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 12.12.2025
Faktúra 230527601 nákup potravín 353,52 s DPH 02.12.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 03.12.2025
Faktúra 230527595 nákup potravín 96,29 s DPH 02.12.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 03.12.2025
Faktúra 230526906 nákup potravín 216,03 s DPH 25.11.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 26.11.2025
Faktúra 230526919 nákup potravín 485,59 s DPH 25.11.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 25.11.2025
Faktúra 254362 nákup potravín 327,66 s DPH 14.11.2025 Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 20.11.2025
Faktúra 230525533 nákup potravín 396,60 s DPH 11.11.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 11.11.2025
Faktúra 230525572 nákup potravín 456,92 s DPH 11.11.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 11.11.2025
Zmluva 1/2025 potraviny s DPH 16.09.2025 Anna Fabiánová ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 05.11.2025
Faktúra 230524863 nákup potravín 383,99 s DPH 04.11.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 04.11.2025
Faktúra 230524928 nákup potravín 24,80 s DPH 04.11.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 04.11.2025
Faktúra 274 vyúčtovacia fa za elektriku MŠ, ŠJ MŠ 09/2025 47,52 s DPH P1752/2024 06.10.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.10.2025 04.11.2025
Faktúra 272 služby BOZP 9/2025 ZŠ 40,00 s DPH P1752/2024 30.09.2025 Ing. Emil Kurtulík ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.10.2025 04.11.2025
Faktúra 270 Plyn SKD, MŠ, ŠJ , ZŠ - 10/2025 1 536.07 s DPH P1752/2024 01.10.2025 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.10.2025 04.11.2025
Faktúra 271 Spotrebný tovar MŠ 560,25 s DPH 97 P1752/2024 01.10.2025 Domatra, s r .o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.10.2025 04.11.2025
Faktúra 275 Spotrebný tovar MŠ 79,30 s DPH 98 P1752/2024 01.10.2025 P-MAL Color, spol. s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.10.2025 04.11.2025
Faktúra 277 ALF family , 12 - DTB, AlfBook, Vabank - ZŠ 299,00 s DPH DBK/18/06/1893 01.10.2025 IŠka s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.10.2025 04.11.2025
Faktúra 278 pracovné zošity - vzdelávací program Ja a peniaze ZŠ 11,80 s DPH DBK/18/06/1893 01.10.2025 Junior Achievement Slovensko, n.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 16.10.2025 04.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3843