Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 230515372 nákup potravín 164,49 s DPH 24.06.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 24.06.2025
Faktúra 230515351 nákup potravín 76,79 s DPH 24.06.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 24.06.2025
Faktúra 138 preddavok Elektrika ZŠ 05/2025 106,00 s DPH 09.05.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.05.2025 23.06.2025
Faktúra 145 tričká detské bEAGLE - MŠ VP 68,00 s DPH 50 03.05.2025 Dana Verníčková, Mgr. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 20.05.2025 23.06.2025
Faktúra 142 Výkon ZO - 05/2025 44,28 s DPH č.ZO/2018A17613 05.05.2025 osobnyudaj.sk. s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.05.2025 23.06.2025
Faktúra 143 pevná linka4/2025 ZŠ 2,14€. MŠ2,53€ 4,67 s DPH 05.05.2025 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.05.2025 23.06.2025
Faktúra 144 vyúčtovanie elektrika MŠ, ŠJ MŠ 04/2025 22,50 s DPH 07.05.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 20.05.2025 23.06.2025
Faktúra 147 vyúčtovanie elektrika ZŠ 04/2025 22,48 s DPH 07.05.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 20.05.2025 23.06.2025
Faktúra 140 preddavok Elektrika MŠ, ŠJ MŠ 05/2025 342,00 s DPH 09.05.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.05.2025 23.06.2025
Faktúra 139 preddavok Elektrika ŠKD 05/2025 261,00 s DPH 09.05.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.05.2025 23.06.2025
Faktúra 150 krúžok ANJ MŠ VP /apríl,máj/ 288,00 s DPH 16.05.2025 Eva Plachá - Skoré Začiatky ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 20.05.2025 23.06.2025
Faktúra 146 Internet MŠ, ZŠ - 5/2025 14,70 s DPH 200592/2138 12.05.2025 Dsi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 20.05.2025 23.06.2025
Faktúra 148 mobilné služby 15.04.2025-14.05.2025 ZŠ, MŠ,ŠJ 70,01 s DPH 16.05.2025 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 20.05.2025 23.06.2025
Faktúra 149 preprava žiakov na trase Vavrečka - Oravská Polhora a späť -ZŠ VZP 123,00 s DPH 51 16.05.2025 František Hrkeľ-FERI-BUS ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 20.05.2025 23.06.2025
Faktúra 137 Zvýšenie kapacity ZŠ s MŠ Vavrečka - stavebné úpravy, prístavba,nadstavba ZŠ 74 559.19 s DPH Zmluva o dielo č. 12/2023 26.05.2025 STAVINEK, s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 26.05.2025 23.06.2025
Faktúra 152 Biologicky kuch.odpad- 1.Q.2025 51,08 s DPH 20.05.2025 Peter Bolek -EKORAY ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 20.05.2025 23.06.2025
Faktúra 141 Plyn SKD, MŠ, ŠJ , ZŠ - 05/2025 1 536.07 s DPH P1752/2024 02.05.2025 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.05.2025 23.06.2025
Faktúra 151 Pre najlepšiu mamičku ZŠ knihy 27,70 s DPH 19.05.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 20.05.2025 23.06.2025
Faktúra 230514774 nákup potravín 273,95 s DPH 17.06.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 17.06.2025
Faktúra 230514754 nákup potravín 343,40 s DPH 17.06.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 17.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3614