Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2025 potraviny 724,43 s DPH 25VF001 30.09.2025 Anna Fabiánová ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 30.09.2025 30.09..2025
Faktúra 230612469 nákup potravín 263,34 s DPH 26.05.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 26.05.2026
Faktúra 230612457 nákup potravín 93,16 s DPH 26.05.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 26.05.2026
Faktúra 2601892 nákup potravín 157,41 s DPH 21.05.2026 Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 21.05.2026
Faktúra 230611894 nákup potravín 419,46 s DPH 19.05.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 21.05.2026
Faktúra 230611847 nákup potravín 62,81 s DPH 19.05.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 21.05.2026
Faktúra 230611200 nákup potravín 473,21 s DPH 12.05.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Hurakova veduca ZŠS 13.05.2026
Faktúra 230611125 nákup potravín 272,85 s DPH 12.05.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Hurakova veduca ZŠS 13.05.2026
Faktúra 230610595 nákup potravín 427,93 s DPH 05.05.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 05.05.2026
Faktúra 230610592 nákup potravín 190,46 s DPH 05.05.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 05.05.2026
Faktúra 230610004 nákup potravín 336,42 s DPH 28.04.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 28.04.2026
Faktúra 230609933 nákup potravín 207,78 s DPH 28.04.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 28.04.2026
Faktúra 69 exteriérové komponenty na detské ihrisko MŠ 12 873.10 s DPH 29 P1752/2024 19.03.2026 Insgraf s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 19.03.2026 27.04.2026
Faktúra 78 mobilné služby 15.02.2026-14.03.2026 ZŠ, MŠ,ŠJ 76,41 s DPH P1752/2024 16.03.2026 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 19.03.2026 27.04.2026
Faktúra 79 čistiace prostriedky clean umývací + rinse oplachovací do umývačky ŠJ MŠ 312,42 s DPH 32 P1752/2024 16.03.2026 GV s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 19.03.2026 27.04.2026
Faktúra 71 čistiace prostriedky MŠ 205,64 s DPH 25 P1752/2024 17.03.2026 WorldOffice Orava, s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 19.03.2026 27.04.2026
Faktúra 72 školské potreby MŠ 232,99 s DPH 26 P1752/2024 17.03.2026 COOP JEDNOTA Námestovo spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 19.03.2026 27.04.2026
Faktúra 74 Čistiace prostriedky - ŠKD 297,01 s DPH 24 P1752/2024 17.03.2026 D.H. KOMPLET s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 19.03.2026 27.04.2026
Faktúra 75 Čistiace prostriedky - ZŠ 194,04 s DPH 23 P1752/2024 17.03.2026 D.H. KOMPLET s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 19.03.2026 27.04.2026
Faktúra 76 Čistiace prostriedky - ZŠ 357,40 s DPH 22 P1752/2024 17.03.2026 WorldOffice Orava, s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 19.03.2026 27.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4107