Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 230428986 nákup potravín 190,31 s DPH 17.12.2024 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 17.12.2024
Faktúra 230428328 nákup potravín 507,20 s DPH 10.12.2024 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 10.12.2024
Faktúra 230428359 nákup potravín 457,58 s DPH 10.12.2024 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 10.12.2024
Faktúra 230427824 nákup potravín 385,08 s DPH 03.12.2024 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 03.12.2024
Faktúra 230427720 nákup potravín 154,20 s DPH 03.12.2024 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 03.12.2024
Faktúra 284 podľa zmluvy vykonávanie deratizačných a dezinfekčných prác -ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ 80,30 s DPH 15.11.2024 Ján Štajer Derato ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2024 02.12.2024
Faktúra 290 mobilné služby 10-11/2024 ZŠ, MŠ,ŠJ 83,85 s DPH 24.11.2024 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2024 02.12.2024
Faktúra 287 krúžok ANJ MŠ VP 183,00 s DPH 108 15.11.2024 Eva Plachá - Skoré Začiatky ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2024 02.12.2024
Faktúra 286 tonery a práce na internetovej stránke ZŠ 570,95 s DPH 107 15.11.2024 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2024 02.12.2024
Faktúra 285 tonery a práce na internetovej stránke MŠ 286,10 s DPH 106 15.11.2024 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2024 02.12.2024
Faktúra 288 Lego stavebnice ŠKD 125,01 s DPH 110 25.11.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2024 02.12.2024
Faktúra 289 tričká MŠ VP 73,80 s DPH 109 25.11.2024 Dana Verníčková, Mgr. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2024 02.12.2024
Faktúra 274 karcher 2ks + prelžovacia sada 2ks + návlek na mop 2ks MŠ, ZŠ 322,04 s DPH 102 12.11.2024 MADMAT s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2024 27.11.2024
Faktúra 280 didaktické pomôcky - ŠKD 399,54 s DPH 103 13.11.2024 Insgraf s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2024 27.11.2024
Faktúra 282 Lego stavebnice ŠKD 253,55 s DPH 105 13.11.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 15.11.2024 27.11.2024
Faktúra 283 didaktické pomôcky ŠKD 104,27 s DPH 104 15.11.2024 Internet Mall Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 15.11.2024 27.11.2024
Objednávka 110 stavebnice LEGO ŠKD I 125,01 s DPH 27.11.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 27.11.2024
Faktúra 276 Prenájom rohoží -10-11/2024 ŚKD, MŠ 106,46 s DPH 26605486 08.11.2024 Lindstrom, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2024 27.11.2024
Faktúra 275 Vyúčtovacia fa za elektrinu 10/2024 ZŠ 61,76 s DPH 6913/2017 08.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2024 27.11.2024
Faktúra 278 balíček Zborovňa ročná odmena 2025 ZŠ 126,58 s DPH VK/13/04/003 06.11.2024 KOMENSKÝ, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2024 27.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3313