Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2025 potraviny 724,43 s DPH 25VF001 30.09.2025 Anna Fabiánová ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 30.09.2025 30.09..2025
Faktúra 230602818 nákup potravín 401,96 s DPH 03.02.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 04.02.2026
Faktúra 230602757 nákup potravín 111,41 s DPH 03.02.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 04.02.2026
Faktúra 327 didaktická pomôcka - Kreatívne štúdio Unikor - ZŠ 1 400.00 s DPH 116 15.12.2025 UNIKOR trade s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 15.12.2025 28.01.2026
Faktúra 334 oprava elektronického zabezpečovacieho systému MŠ 135,00 s DPH 115 11.12.2025 Ing. Jaroslav Krivda ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 15.12.2025 28.01.2026
Faktúra 329 ANJ 11/2025 MŠ VP 230,00 s DPH 114 11.12.2025 ELIMO services s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 15.12.2025 28.01.2026
Faktúra 328 rozprávky - Bambi, Kniha džunglí - MŠ 150,45 s DPH 114 11.12.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 15.12.2025 28.01.2026
Faktúra 332 Internet MŠ, ZŠ - 12/2025 14,70 s DPH 200592/2138 10.12.2025 Dsi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 15.12.2025 28.01.2026
Faktúra 331 stolové hry vreckové ZŠ 176,00 s DPH 113 10.12.2025 Noblesse Crew s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 15.12.2025 28.01.2026
Faktúra 330 služby Bez námahy ročná odmena ZŠ 12,00 s DPH 114 SC/19/02/039 10.12.2025 KOMENSKY VIRAL, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 15.12.2025 28.01.2026
Faktúra 325 Prenájom rohoží - 03.11.2025-30.11.2025 ŚKD, MŠ,ŠJ 166,10 s DPH 111 07.12.2025 Lindstrom, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2025 28.01.2026
Faktúra 323 vyúčtovacia fa MŠ, ŠJ MŠ 11/2025 48,57 s DPH 111 P1752/2024 07.12.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2025 28.01.2026
Faktúra 324 vyúčtovacia fa ZŠ 11/2025 127,10 s DPH 111 P1752/2024 07.12.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2025 28.01.2026
Faktúra 326 pevná linka 11/2025 ZŠ 2,27€. MŠ2,15€ 4,42 s DPH 111 04.12.2025 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2025 28.01.2026
Faktúra 320 Spotrebný tovar ZŠ 486,85 s DPH 111 03.12.2025 Domatra, s r .o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2025 28.01.2026
Faktúra 318 preddavok Elektrika ZŠ 12/2025 106,00 s DPH 03.12.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2025 28.01.2026
Faktúra 317 preddavok Elektrika MŠ, ŠJ MŠ 12/2025 342,00 s DPH 03.12.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2025 28.01.2026
Faktúra 316 preddavok Elektrika ŠKD 12/2025 261,00 s DPH 03.12.2025 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2025 28.01.2026
Faktúra 322 ANJ 10/2025 MŠ VP 410,00 s DPH 111 P1752/2024 01.12.2025 ELIMO services s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2025 28.01.2026
Faktúra 321 služby BOZP 11/2025 ZŠ 40,00 s DPH 111 P1752/2024 01.12.2025 Ing. Emil Kurtulík ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 08.12.2025 28.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3946